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Transparencia

Empenho
Número: 4928/2014
Data: 22/05/2014
Tipo: Global
Valor: R$  3.709,12
Liquidado: R$  3.709,12
Pago: R$  3.709,12

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  3.709,12 (Empenhado)
1004/2014 - R$  3.709,12 (Liquidado)
1004/2014 - R$  3.709,12 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
276
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
MANUTENCAO DO CRAS SAO DOMINGOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
22/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINA DE TRABALHOS DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS SÇO DOMINGOS, PREGÇO 51/2013 E CONVÒNIO 42897-3.
R$  3.709,12

30/05/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINA DE TRABALHOS DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS SÇO DOMINGOS, PREGÇO 51/2013 E CONVÒNIO 42897-3.
R$  3.709,12

24/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINA DE TRABALHOS DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS SÇO DOMINGOS, PREGÇO 51/2013 E CONVÒNIO 42897-3.
R$  3.709,12

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