Empenho
Número: 4924/2014
Data: 22/05/2014
Tipo: Global
Valor: R$  4.139,04
Liquidado: R$  4.139,04
Pago: R$  4.139,04
Processo Licitatório
Número: 1/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  4.139,04 (Empenhado)
1004/2014 - R$  4.139,04 (Liquidado)
1004/2014 - R$  4.139,04 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
276
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
MANUTENCAO DO CRAS SAO DOMINGOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
22/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?ÇO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS SÇO DOMINGOS, PREGÇO 01/2013 E CONVENIO 42897-3.
R$  4.139,04
29/05/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?ÇO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS SÇO DOMINGOS, PREGÇO 01/2013 E CONVENIO 42897-3.
R$  4.139,04
24/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?ÇO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS SÇO DOMINGOS, PREGÇO 01/2013 E CONVENIO 42897-3.
R$  4.139,04