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Transparencia

Empenho
Número: 4786/2014
Data: 20/05/2014
Tipo: Global
Valor: R$  3.105,60
Liquidado: R$  3.105,60
Pago: R$  3.105,60

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  3.105,60 (Empenhado)
1004/2014 - R$  3.105,60 (Liquidado)
1004/2014 - R$  3.105,60 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
474
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
11.001.4.122.0033.2084
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
20/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  3.105,60

12/06/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  3.105,60

25/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  3.105,60

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