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Transparencia

Empenho
Número: 4582/2014
Data: 09/05/2014
Tipo: Global
Valor: R$  466,00
Liquidado: R$  466,00
Pago: R$  466,00

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
EXPORRISO - R$  466,00 (Empenhado)
EXPORRISO - R$  466,00 (Liquidado)
EXPORRISO - R$  466,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
474
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
11.001.4.122.0033.2084
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
09/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 20KG DE COSTELA INTEIRA E 20KG DE CARNE FRALDINHA PARA ALIMENTA?ÇO DA GUARDA DE T¶NSITO NO EVENTO DA EXPORRISO 2014, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  466,00

21/05/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 20KG DE COSTELA INTEIRA E 20KG DE CARNE FRALDINHA PARA ALIMENTA?ÇO DA GUARDA DE T¶NSITO NO EVENTO DA EXPORRISO 2014, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  466,00

11/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 20KG DE COSTELA INTEIRA E 20KG DE CARNE FRALDINHA PARA ALIMENTA?ÇO DA GUARDA DE T¶NSITO NO EVENTO DA EXPORRISO 2014, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  466,00

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