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Transparencia

Empenho
Número: 612/2014
Data: 23/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  159,75
Liquidado: R$  159,75
Pago: R$  159,75

Processo Licitatório
Número: 89/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  159,75 (Empenhado)
1042/2014 - R$  159,75 (Liquidado)
1042/2014 - R$  159,75 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
35
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
03.001.4.122.0032.2138
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM FUNREBOM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******

Histórico
23/01/2014
Empenhado
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA SOLICITADO PELO FUNREBOM DESTINADO AO COMANDO REGIONAL DO BOMBEIRO CONFORME PREGAO 89/2013.
R$  159,75

13/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA SOLICITADO PELO FUNREBOM DESTINADO AO COMANDO REGIONAL DO BOMBEIRO CONFORME PREGAO 89/2013.
R$  159,75

12/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA SOLICITADO PELO FUNREBOM DESTINADO AO COMANDO REGIONAL DO BOMBEIRO CONFORME PREGAO 89/2013.
R$  159,75

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