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Transparencia

Empenho
Número: 4343/2014
Data: 30/04/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  174,00
Liquidado: R$  174,00
Pago: R$  174,00

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  174,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$  174,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$  174,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
271
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0044.2023
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO ATRAV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
30/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 30 UNIDADES DE PANOS DE CHÇO PARA O CURSO DE PINTURA EM TECIDO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  174,00

28/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 30 UNIDADES DE PANOS DE CHÇO PARA O CURSO DE PINTURA EM TECIDO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  174,00

30/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 30 UNIDADES DE PANOS DE CHÇO PARA O CURSO DE PINTURA EM TECIDO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  174,00

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