Empenho
Número: 2336/2014
Data: 06/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.067,26
Liquidado: R$  1.067,26
Pago: R$  1.067,26
Processo Licitatório
Número: 17/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  1.067,26 (Empenhado)
1004/2014 - R$  1.067,26 (Liquidado)
1004/2014 - R$  1.067,26 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
06/03/2014
Empenhado
ALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS (LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES CITRADO DE SODIO, LEITE DESNATADO, LEITE DE SOJA E FARINHA DE TRIGO), PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 17/2013.
R$  1.067,26
08/04/2014
Liquidação
Parcela 1
ALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS (LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES CITRADO DE SODIO, LEITE DESNATADO, LEITE DE SOJA E FARINHA DE TRIGO), PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 17/2013.
R$  1.067,26
30/04/2014
Pagamento
Parcela 1
ALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS (LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES CITRADO DE SODIO, LEITE DESNATADO, LEITE DE SOJA E FARINHA DE TRIGO), PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 17/2013.
R$  1.067,26