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Transparencia

Empenho
Número: 2703/2014
Data: 17/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  110,25
Liquidado: R$  110,25
Pago: R$  110,25

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  110,25 (Empenhado)
1042/2014 - R$  110,25 (Liquidado)
1042/2014 - R$  110,25 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
279
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2021
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
17/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA /HIGIENIZA?AO E PRODUTOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  110,25

20/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA /HIGIENIZA?AO E PRODUTOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  110,25

08/05/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA /HIGIENIZA?AO E PRODUTOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  110,25

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