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Transparencia

Empenho
Número: 9399/2015
Data: 03/09/2015
Tipo: Global
Valor: R$  441,06
Liquidado: R$  441,06
Pago: R$  441,06
Tipo de despesa
1083/2015 - R$  441,06 (Empenhado)
1083/2015 - R$  441,06 (Liquidado)
1083/2015 - R$  441,06 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
599
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2049
Alimentacao Escolar Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

Credor
Razão Social:
ADELSON ANTONIO BETONI
Tipo:
Física
Documento:
650.083*****

Histórico
03/09/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DA CEMEIS ESPA?O CRIAN?A.
R$  441,06

18/09/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DA CEMEIS ESPA?O CRIAN?A.
R$  441,06

07/10/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DA CEMEIS ESPA?O CRIAN?A.
R$  441,06

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