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Transparencia

Empenho
Número: 6282/2015
Data: 30/06/2015
Tipo: Global
Valor: R$  551,93
Liquidado: R$  551,93
Pago: R$  551,93

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2015 - R$  551,93 (Empenhado)
1004/2015 - R$  551,93 (Liquidado)
1004/2015 - R$  551,93 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
756
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2076
Manutencao Do Fundo Municipal Do Esporte
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
30/06/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  551,93

08/07/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  551,93

11/08/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  551,93

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