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Transparencia

Empenho
Número: 6184/2015
Data: 26/06/2015
Tipo: Global
Valor: R$  584,18
Liquidado: R$  584,18
Pago: R$  584,18
Tipo de despesa
1004/2015 - R$  584,18 (Empenhado)
1004/2015 - R$  584,18 (Liquidado)
1004/2015 - R$  584,18 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
599
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2049
Alimentacao Escolar Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor
Razão Social:
ADELSON ANTONIO BETONI
Tipo:
Física
Documento:
650.083*****

Histórico
26/06/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SER DESTINADO MERENDA DA CEMEIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO.
R$  584,18

07/07/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SER DESTINADO MERENDA DA CEMEIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO.
R$  584,18

10/07/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SER DESTINADO MERENDA DA CEMEIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO.
R$  584,18

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