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Transparencia

Empenho
Número: 3816/2015
Data: 27/04/2015
Tipo: Global
Valor: R$  5.060,61
Liquidado: R$  5.060,61
Pago: R$  5.060,61

Processo Licitatório
Número: 109/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2015 - R$  5.060,61 (Empenhado)
1083/2015 - R$  5.060,61 (Liquidado)
1083/2015 - R$  5.060,61 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
599
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2049
Alimentacao Escolar Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
27/04/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CEMEIS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 109/2014
R$  5.060,61

07/05/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CEMEIS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 109/2014
R$  5.060,61

09/06/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CEMEIS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 109/2014
R$  5.060,61

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