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Transparencia

Empenho
Número: 1809/2015
Data: 04/03/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.060,63
Liquidado: R$  1.060,63
Pago: R$  1.060,63

Processo Licitatório
Número: 83/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2015 - R$  1.060,63 (Empenhado)
1004/2015 - R$  1.060,63 (Liquidado)
1004/2015 - R$  1.060,63 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
647
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******

Histórico
04/03/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES · SER DESTINADO PARA O CAF DA MANHÇ DOS PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 83/2014.
R$  1.060,63

24/03/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES · SER DESTINADO PARA O CAF DA MANHÇ DOS PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 83/2014.
R$  1.060,63

15/04/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES · SER DESTINADO PARA O CAF DA MANHÇ DOS PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 83/2014.
R$  1.060,63

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