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Transparencia

Empenho
Número: 11342/2014
Data: 16/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$  204,95
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  204,95 (Empenhado)

Dotação
Código Reduzido:
272
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.2029
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
16/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIÒNIZA?ÇO E LIMPEZA (CHINELO,BLOCO DESODORIZADOR,AMACIANTE,DETERGENTE), PARA ATENDER A CASA DA MULHER, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  204,95

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